老师:我这季度的增值税是9716.81,其中1400是抵扣税控设备,那么在报附加税和增值税的时候我是按照9716.81-1400来申报,那么在申报附件税的报表中,增值税一般税是9716.81,免抵税额-1400来申报对吗?
刘泳杉
于2017-01-10 17:43 发布 1077次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的。和进项一起抵扣
2018-02-05 15:26:04
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你好,按减免之后 的增值税填写 计税依据
2017-01-10 17:46:18
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是按抵减后的金额申报附加税
2018-10-22 16:19:24
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不是,这个看的是应纳税额这个,抵减之后去填写一般增值税栏次
2019-09-19 16:20:35
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你好,《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“01129914 购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;将本期发生的服务费全额填写在第2列“本期发生额”中、将本期需要使用抵减的部分填写在第4列“本期实际抵减税额”中
2020-02-21 14:24:27
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