老师,7月份收到工程款200万。发票当月已经全部开了,但是这笔工程款是7-10月 的收入,我结转成本也分四个月结转,我分别应该怎么做分录
舒心的羽毛
于2021-10-19 20:01 发布 878次浏览
- 送心意
洋洋老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-10-19 20:05
7月借银行存款200
货预收账款150
主营业务收入差额部分
应交税费-应交增值税200/1.09*0.09=16.51376147
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您好,按照开票结转的,将工程施工里面的成本结转入主营业务成本就可以了
2019-12-02 15:52:09
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您好
请问确认收入了么
2019-10-10 11:07:26
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你好,一般都是结转收入,再配套结转成本的,没有结转收入的话,人工工资可以就放在工程施工科目,不用结转的
2019-07-13 21:58:40
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你好同学
民工的工资你要现在计提入费用,贷应付职工薪酬 ,以后给的时候冲应付职工薪酬 就好了
2020-05-28 14:54:27
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你好,你的完工进度是多少的?
2023-02-02 17:35:28
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