送心意

洋洋老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-19 20:05

7月借银行存款200
货预收账款150
     主营业务收入差额部分
     应交税费-应交增值税200/1.09*0.09=16.51376147

洋洋老师 解答

2021-10-19 20:05

8月借预收帐款
      贷主营业务收入

舒心的羽毛 追问

2021-10-19 20:07

老师,不用通过工程结算科目吗

洋洋老师 解答

2021-10-19 22:08

同学,你好,是要通过工程结算核算

舒心的羽毛 追问

2021-10-20 08:24

那我应该怎么做

洋洋老师 解答

2021-10-20 09:30

7月借银行存款200
货预收账款
工程结算
应交税费-应交增值税-销项税
8月借预收帐款
贷工程结算

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相关问题讨论
您好,按照开票结转的,将工程施工里面的成本结转入主营业务成本就可以了
2019-12-02 15:52:09
您好 请问确认收入了么
2019-10-10 11:07:26
你好,一般都是结转收入,再配套结转成本的,没有结转收入的话,人工工资可以就放在工程施工科目,不用结转的
2019-07-13 21:58:40
你好同学 民工的工资你要现在计提入费用,贷应付职工薪酬 ,以后给的时候冲应付职工薪酬 就好了
2020-05-28 14:54:27
你好,可以根据完工进度来,你有完工进度了就可以确认收入,结转成本。如果没有的话就不能做。
2024-08-26 09:38:34
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