建筑公司,有一个包工,借我们的资质干工程,税金用我们公司欠他的包工费顶账咋做账:借:应付账款-张三, 贷:应交税费-各种税费,这样对吗还是做,借:应付账款-张三,贷:工程施工,我们这是做内账的
柠檬~
于2017-01-11 09:04 发布 1524次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
借:应付账款-张三, 贷:应交税费-各种税费,这样对吗 内帐可以
2017-01-11 09:20:03
一、属于简易计税项目,就是不能抵扣进项税。就是取得增值税专用发票,认证后做进项税,同时当月需要做进项税税额转出处理。
二、具体的会计分录是:
1、收到发票时,分录是:
借:工程施工 99909.9
借:应交税费——应交增值税(进项税额)990.1
贷:应付账款100000
二、同时做进项税额转出处理,分录是:
借:工程施工990.1
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)990.1
2021-08-31 10:44:08
同学你好
税额就是990.1
工程施工是10万-990.1
2021-08-31 10:14:51
你好
借;原材料——应当计入某项目而没有计入的项目 贷;原材料-A项目(多计入的金额 )
2018-07-31 09:05:07
是的,你的分录是正确的了
2018-08-11 11:42:45
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