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陈fafa
于2021-10-21 16:28 发布 1360次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-21 16:29
你好,如果与主营业务没有关系的,放到福利费或者是招待费。
陈fafa 追问
2021-10-21 16:32
那招待费是不是有限额的?福利费有限额吗?
郭老师 解答
2021-10-21 16:34
你好,都有限额的。招待费按发生额的60%,营业收入的千分之五。
福利费按照工资的14%抵扣所得税。
2021-10-21 16:37
那如果是为了拓展业务送礼的招待费,那是算销售费用吗
2021-10-21 16:39
好借销售费用,招待费贷银行。
2021-10-21 16:41
如果我们之前还没有员工,但是领导去吃饭的餐费发票,我入福利费,是不是不够14%抵扣所得税?因为没有工资发放啊
2021-10-21 16:45
那就一分钱都不可以抵扣。
2021-10-21 16:47
那如果按照老师经验,您觉得放在哪里会更好?
2021-10-21 16:52
你的工资在次年汇算清缴之前能发下去吗?
没有工资不合理的你们有收入吗
2021-10-21 16:54
现在是有的,也能正常发工资,只是刚开始的一两个月没有人发工资,也没有收入,但是有费用发票,例如酒、餐费和住宿费
2021-10-21 16:56
应该费用发票不需要报销人和发工资的人名一一对应的吧?
2021-10-21 17:00
还不如做福利费里面的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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陈fafa 追问
2021-10-21 16:32
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2021-10-21 16:34
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郭老师 解答
2021-10-21 17:00