送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-10-22 15:22

未交增值税科目借方有余额是不是有留底进项税

我最闪亮 追问

2021-10-22 15:26

去年是手工的账做错了

我最闪亮 追问

2021-10-22 15:26

去年的原因,今年怎么调平

辜老师 解答

2021-10-22 15:26

那你正确的应该是咋样的,你可以反冲做错了的

我最闪亮 追问

2021-10-22 15:26

领导说计入主营业务成本,不会调

辜老师 解答

2021-10-22 15:27

那你直接就是,借:主营业务成本,贷:应交税费—未交增值税

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相关问题讨论
您好!可以的。可以有余额。 “转出未交增值税”和“转出多交增值税”专栏,分别记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交或多交的增值税额;
2018-11-26 16:57:43
同学,是正确的!
2018-08-11 13:15:07
加入当月应交100,交了30.剩70。 借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100 借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30 借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好!这个预缴增值税可以有余额的了。你进销及预缴抵减后还有要交的,才计入未交增值税
2018-08-24 13:57:31
您好,未交增值税是没有余额的,需要缴纳增值税的时候,借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——未交增值税,缴纳增值税的时候,借应交税费——未交增值税贷银行存款
2019-07-21 16:23:00
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