老师,你好我们是建筑行业被挂靠单位如何做内账,例如项目经理挂靠我们单位,内账收一笔工程款100万,付材料人工95万,扣项目经理管理费用1万,企业所得税2万。在转给项目经理2万。这样的情况下如何账务处理
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于2021-10-23 13:12 发布 760次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
你好,借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款
2019-08-26 11:23:27
如果说你是内部账务处理的话,你就直接按照100万作为收入,95万作为成本支付给项目经理的,这些就作为费用。
2021-10-24 09:38:22
同学你好,内账的话就根据实际写就可以。
借:银行存款100
贷:主营业务收入100
借:在建工程95
贷:银行存款95
借:管理费用1
贷:银存1
借:应交税费
贷:银存
借:应付职工薪酬
贷:银存
2021-10-23 16:54:20
你好,内账的话可以简单一些做
借银行存款100 应付职工薪酬95 其他应付款2 主营业务收入3
2021-10-23 15:16:24
借银行存款100 贷应付职工薪酬95 其他应付款2 主营业务收入3
2021-10-23 14:55:57
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