老师,公司是做咨询服务的,先收到的预付款,一年结束, 问
你好,你们单位是收款的一方还是付款的?预收账款金额不大的,业务没有发生时间不长的,这个没有关系,可以挂账。 答
维修行业的固定资产残值率是多少呢 问
维修行业的固定资产残值率,可设5% 答
老师,请问下这个库存表之前外账没有做,现在半途要 问
你好,这个你去盘点现有的数据。然后做这个盘点表,再跟账上核对,差异记录,待处理财产损益。 答
代付职工个人部分社保的金额,现金流量表填在哪个 问
你好,是:支付给职工以及为职工支付的现金 答
老师好,预缴增值税和企业所得税的会计分录怎么做? 问
你好,这个借应交税费,应交增值税。已交税金贷银行存款。 然后借,所得税费用,贷,应交税费,应交企业所得税。 借应,应交税费,应交企业所得税。贷,银行存款。 答
建筑行业预缴企业所得税的账务处理
答: 你好,借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款
老师,你好我们是建筑行业被挂靠单位如何做内账,例如项目经理挂靠我们单位,内账收一笔工程款100万,付材料人工95万,扣项目经理管理费用1万,企业所得税2万。在转给项目经理2万。这样的情况下如何账务处理
答: 如果说你是内部账务处理的话,你就直接按照100万作为收入,95万作为成本支付给项目经理的,这些就作为费用。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好我们是建筑行业被挂靠单位如何做内账,例如项目经理挂靠我们单位,内账收一笔工程款100万,付材料人工95万,扣项目经理管理费用1万,企业所得税2万。在转给项目经理2万。这样的情况下如何账务处理
答: 你好,内账的话可以简单一些做 借银行存款100 应付职工薪酬95 其他应付款2 主营业务收入3
666 追问
2021-10-23 15:41
666 追问
2021-10-23 15:41
小云老师 解答
2021-10-23 15:46
666 追问
2021-10-24 02:44
小云老师 解答
2021-10-24 10:19