送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-25 11:54

你好
借:劳务成本,贷:应付账款—暂估 

淡墨轻轻影888 追问

2021-10-25 11:56

收到、谢谢老师!

邹老师 解答

2021-10-25 11:57

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

淡墨轻轻影888 追问

2021-10-25 12:00

老师如果已经付款了呢,是借劳务成本、贷:应付账款-供应商?

邹老师 解答

2021-10-25 12:01

你好,有取得劳务发票吗?

淡墨轻轻影888 追问

2021-10-25 12:03

发票还没有收到,9月已经付款了

邹老师 解答

2021-10-25 14:12

你好,发票还没有收到,付款了分录是
借:预付账款,贷:银行存款 

淡墨轻轻影888 追问

2021-10-25 14:38

缺成本,不能暂估成本吗?

邹老师 解答

2021-10-25 14:39

你好,成本需要据实发生,而不能随意暂估的

淡墨轻轻影888 追问

2021-10-25 14:43

这样啊,实际上已经发生了,就是他们月底没有开票开,但是我们已经付款了

邹老师 解答

2021-10-25 14:44

你好,实际上已经发生了,就可以先做暂估入账处理的 

淡墨轻轻影888 追问

2021-10-25 14:47

哦哦,那这种已经付款的账务处理怎么做呢?

邹老师 解答

2021-10-25 14:48

你好
暂估
借:劳务成本,贷:应付账款—暂估 
已经付款
借:预付账款,贷:银行存款 

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相关问题讨论
你好 借:劳务成本,贷:应付账款—暂估 
2021-10-25 11:54:50
同学,你好。 付款时的资金吗? 直接冲你的应付账款
2019-03-05 13:10:43
您好 借:劳务成本 贷:应付账款-暂估应付账款
2020-10-20 20:44:52
还是按原来的分录冲销处理,再按发票进行账务处理。红字更正法处理
2018-10-18 09:40:22
17年暂估的分录是什么,再谈冲销,再按发票做账务处理,此外发票是否抵扣进项税呢
2018-04-02 11:26:16
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