送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-25 21:22

你好,当月缴纳当月的增值税用得到。

458656 追问

2021-10-25 21:24

分录要怎么做

郭老师 解答

2021-10-25 21:25

借应交税费已交税金贷银行存款。

458656 追问

2021-10-25 21:31

减免税款的分录要怎么做

郭老师 解答

2021-10-25 21:33

具体的是什么业务的减免?

458656 追问

2021-10-25 21:38

老师,你举个例子就好

郭老师 解答

2021-10-25 21:39

你好,比如金税盘的280可以全额抵扣增值税,借管理费用,办公费贷银行存款。
抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。

458656 追问

2021-10-25 21:44

那出口退税呢

郭老师 解答

2021-10-25 21:47

借其他应收款贷应交税费、出口退税,
借银行存款贷其他应收款。

458656 追问

2021-10-25 21:54

什么情况下会出口退税

郭老师 解答

2021-10-25 21:55

你是一般纳税人,然后你单位出口没有进项专票。出口的这个产品有退税率。

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您好 当月缴纳当月的税费就是应交税费-应交增值税-已交税金 如果是当月缴纳上月税金就是应交税费-未交增值税
2019-10-03 20:21:15
您好 请问是否需要缴纳增值税
2019-08-05 10:37:03
你好 是延期缴纳 这个月认证了抵扣是吗 进项100 销项150 上个月借应交税费应交增值税专出未交增值税50 贷应交税费未交增值税50 这个月多认证,抵扣上个月, 进项150 销项100 不需要做账务处理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
你好,是当期预交的税金
2017-08-24 10:18:52
你好,已交税金是预交,本月缴纳上个月的是应交税费——未交增值税 借方
2017-09-11 09:56:10
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