- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好 尾差原因记营业外收支
2021-10-26 11:25:54
销项税额、转出未交增值税、进项税额是年末时对冲,平常不需要结转,每月末根据应该缴纳的增值税编制如下分录即可:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2017-11-26 09:17:58
借税金及附加
贷应交税费应交印花税
借应交税费应交印花税
贷银行存款
2019-10-03 16:55:50
你好,多交了多少钱?
2019-10-23 11:23:12
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
2018-10-09 12:25:21
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