老师,你好!我现在是补录去年的账,(公司以前没有人做账的),发现在去年的2020.07月份的社保费有申报了,但一直没有付款,然后在今年2021年5月份的时候才支付了。请问补录2020.07月的计提社保费是怎么做会计分录的呢?内账内账。
秋茴
于2021-10-26 11:56 发布 832次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

同学你好
是的
2.
借管理费用-社保
贷应付职工薪酬-社保
2020-11-09 11:55:45

你好 ; 借利润分配-未分配利润贷应付职工薪酬-单位社保
2021-10-26 11:57:05

您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2021-09-24 12:08:04

内帐 借;管理费用等科目 贷;银行存款
外账 借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款
2017-05-17 22:16:03

您好
社保费单位只有200 个人工资里面承担200啊
2020-07-09 14:56:23
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