送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-13 13:50

你好 
老师我是上个月已经做了这个分录了,这个发票是上个月收到的,我的产品就入库了,我做的是应交税费增值税-未认证税额,现在是不是要转已认证税额啊

听风写雨 追问

2017-01-13 14:08

老师我收到发票的时候就做了一笔借原材料借应交税费-未认证进项税额贷应付账款,现在我认证了这个发票要怎么做啊

邹老师 解答

2017-01-13 13:41

借;原材料等科目   应交税费(进项税额)   贷;应付账款等科目

邹老师 解答

2017-01-13 13:52

是的

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相关问题讨论
你好,是的,不需要做账,平台也不需要认证
2018-09-11 09:12:27
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-01-13 13:41:19
是的,是这样操作的。
2020-04-13 11:42:15
您好,没问题,可以在巴八月份做账。
2021-08-27 20:21:49
你好 那不行的 要做在当期
2019-09-17 16:13:49
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