送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-28 11:43

你好,已经认证了的发票不需要退回去。

二惠同学 追问

2021-10-28 11:43

要如何操作,对方让开具红字发票。是在哪里操作

郭老师 解答

2021-10-28 11:46

购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
                                                                               
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

二惠同学 追问

2021-10-28 11:51

谢谢老师

郭老师 解答

2021-10-28 11:53

不用客气工作愉快。

二惠同学 追问

2021-10-28 11:58

老师,购买方开具红字信息表,是要开具的应税服务和当时给我们开具的一致是吗

郭老师 解答

2021-10-28 12:03

你好对的
需要一致的。

二惠同学 追问

2021-10-28 12:36

他给我们开具的是电梯设备,我们服务项目只有酒,会议服务,我们可以开具电梯设备吗

郭老师 解答

2021-10-28 12:37

你好,你们是买来销售出去的吗?

郭老师 解答

2021-10-28 12:38

你们发票上错误的发票给他开的是酒和会议费,对方就得给你开酒和会议费的工资信息表。

郭老师 解答

2021-10-28 12:38

电梯配件设备的不可以。

二惠同学 追问

2021-10-28 12:40

现在是他们给我们当时开具的电梯设备,现在要退款给我们,我们已经抵扣,我们购买方开具红字信息表我们也必须开电梯设备吗?因为我们经营范围没有电梯设备

二惠同学 追问

2021-10-28 12:40

我不知道给他们开的红字信息表,服务项目应该开具什么内容了

郭老师 解答

2021-10-28 12:40

不可以的,之前开错的名字和这个信息表必须得是一样的。

二惠同学 追问

2021-10-28 12:41

必须一致的话,那我们只能开具电梯设备了

郭老师 解答

2021-10-28 12:46

那之前的篮子发票开的是哪一个?

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