送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-15 16:24

没来发票时应该如何做,来发票又如何做?发票都是一年来一次的

吴月柳 解答

2017-01-14 12:24

你好,借:管理费用  贷:其他应付款

吴月柳 解答

2017-01-15 19:28

发票是提前开还是年底开?如果发票没跨年开可以当月入费用,借、管理费用  贷:银行存款,先来票,借:预付账款  贷:银行存款  每月摊,借:管理费用 贷:预付账款

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相关问题讨论
那你现在做也只能做以前年度损益调整,没啥用了
2019-02-23 15:42:26
您好!借预付账款 贷银行存款。 然后每个月摊销
2017-11-30 16:58:10
你好,您说的计提房租是什么情况?
2021-10-22 16:48:36
你之前做啥,借以前年度损益调整 贷其他应付款 ,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2019-05-21 15:09:05
先预付和不先预付做分录有何区别呢?
2020-03-09 09:49:01
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