送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-29 14:12

借应收账款贷银行存款
收到承兑
借应收票据贷应收账款

花开彼岸 追问

2021-10-29 14:20

老师,因为是我们这边先把差价汇过去吗,可以这笔差价按往来款处理吗
借:其他应收款
      贷:银行存款
然后:
借:应收承兑票据
      贷:应收账款
             其他应收款

郭老师 解答

2021-10-29 14:21

你好
可以这么做的。

花开彼岸 追问

2021-10-29 14:23

如果转账用途写错了,分录按正确用途做账做对了就可以吧

郭老师 解答

2021-10-29 14:27

对的是的,是这么做的。

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