送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-31 10:17

您好
公司预付3个月房租5400元。计入其他应收款 然后每个月分摊 可以的

夏末 追问

2021-10-31 10:19

预付时借其他应收款5400,贷银行存款

bamboo老师 解答

2021-10-31 10:25

是的 这样写分录正确的

夏末 追问

2021-10-31 10:36

每月摊销时借成本费用,贷应付职工薪酬补贴1800,借应付职工薪酬补贴。贷其他应收款1800

夏末 追问

2021-10-31 10:36

这样可以吧老师

bamboo老师 解答

2021-10-31 10:39

这样写分录可以的

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相关问题讨论
你好 这个其他应收款 贷方 最好调整为其他应付款 明细科目写清楚
2019-09-01 15:10:26
您好,不能计入收入总额, 借:银行存款 贷:坏账准备
2023-04-30 21:00:08
 你好;   你这个预付款 是什么业务发生的;这样好判断科目   
2022-07-15 11:39:45
您好,您是如何记错的,谢谢
2021-06-17 14:50:03
是的,其他应收款。借:其他应收款 贷:待处理财产损益
2020-07-07 00:58:40
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