收到了供应商的货,但是没收到发票,做的是暂估,问题一、结转成本的时候也是写的暂估没错吧?等收到供应商的票还要冲销再录一次分录吗? 问题二、如果当月有暂估入库和正常入库的话,结转成本是不是分开两个凭证录比较好?
钵仔糕
于2017-01-15 16:29 发布 1284次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-15 17:04
因为我结转的成本是暂估的,还没有收到供应商的发票呢,等我收到发票的时候不用红冲再录一次分录吗?
相关问题讨论

1,按销售的数量*单位成本结转
2,结转成本不需要分开 的
2017-01-15 16:31:38

你好 没收到采购的发票暂估入库,后面 正常做销售和转成本的分录 , 用销售发票和出库单子做附件。
2020-02-12 12:18:34

您好
借:库存商品 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
借:主营业务成本
贷:库存商品
2020-01-04 17:33:54

你好,零售价格是你的购买价格还是销售价格?
2021-09-22 10:06:57

按销售数量*实际采购成本结转
2017-10-19 15:49:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
钵仔糕 追问
2017-01-15 17:46
邹老师 解答
2017-01-15 16:31
邹老师 解答
2017-01-15 17:41
邹老师 解答
2017-01-15 17:48