送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-10-31 22:47

你好,
借:管理费用 11 000;
贷:银行存款 6 000
应付职工薪酬5000

借:合同取得成本 100 00;
贷:应付职工薪酬 100 00;

每月确认服务收入,摊销销售佣金:
借:银行存款 100 000
销售费用 10000/4
贷:合同取得成本 10000/4
主营业务收入 100000/1.06
应交税费---应交增值税(销项税额) 100000/1.06*0.06

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你好, 借:管理费用 11 000; 贷:银行存款 6 000 应付职工薪酬5000 借:合同取得成本 100 00; 贷:应付职工薪酬 100 00; 每月确认服务收入,摊销销售佣金: 借:银行存款 100 000 销售费用 10000/4 贷:合同取得成本 10000/4 主营业务收入 100000/1.06 应交税费---应交增值税(销项税额) 100000/1.06*0.06
2021-10-31 22:47:45
借 合同取得成本 75000 贷 银行存款 25000 应付职工薪酬 50000 借 应付职工薪酬 50000 贷 银行存款 50000
2021-11-28 06:57:21
您好 报销差旅费大于预借差旅费的时候,会不会有增值税,看取得的差旅费发票是哪些内容 增值税的时候分录 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款 贷:银行存款、库存现金
2023-09-11 20:13:01
你好,同学。差旅费进项的抵扣,需要根据实际业务来确认,企业如果是一般纳税人收到的是住宿,车费等专票,是可以抵扣的,如果是餐饮类的,不能抵扣进项。
2021-04-12 15:14:20
你好 借:管理费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:其他应收款 20000,库存现金1850
2023-10-30 20:28:47
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