老师 早上好 这个分录麻烦帮我解释 一下呗
月半弯
于2021-11-01 08:57 发布 669次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-01 08:58
你好,根据你提供的图片,是把收到的货款给退回了
相关问题讨论
你好,根据你提供的图片,是把收到的货款给退回了
2021-11-01 08:58:34
你好,你圈起来的21000计入制造费用-工资,是指车间管理人员工资的职工薪酬;24042.2计入应付职工薪酬是指员工个人代垫五险一金部分。应付职工薪酬是指“应发工资部分”。
2021-06-07 16:49:25
1、收到pos机刷卡款项,增加其他货币资金。
2、收到前期1-2月物业管理费,属于当期收入,应当确认主营业务收入。
而3-6月物业管理费,暂时未提供服务,只是预收了款项,计入预收账款当中
3、发票已开具,所以应当确认应交税费。
如有其他不懂,还可以在真账实操通达物业课程视频讲解进行详细学习。
2019-01-25 16:12:36
你这是尾数调整
待转进项税额是进项收到了还没抵扣,金额有点误差,调整相关的成本费用
2019-07-24 10:55:05
这是公允价值变动部分,其他债权投资的公公允价值计入其他综合收益。
至少的债券投资公允转其他债权投资公允
2019-05-06 08:09:21
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月半弯 追问
2021-11-01 10:00
邹老师 解答
2021-11-01 10:03