我公司是贸易的,现在存货比较多。后面怎么操作才 问
你好,那实际有没有那种已经销售出去了,你没有确认收入,没结转成本的? 答
21年暂估的成本200万,次年汇算清缴没有收到发票也 问
关键是那个暂估是否真实支付了? 答
老师请问一下,出差住宿发票只有总金额,没有天数,这 问
出差住宿发票只有总金额,没有天数,这发票可以用。 答
老师,个人向公司销售自产的水果,到税局代开发票需 问
那个不需要交任何税的 答
有个公司填年报的时候,印花税滞纳金2.48计入以前 问
执行《企业会计准则》: 前期差错导致,通过 “以前年度损益调整” 核算,涉及发现需补缴、实际缴纳、期末转 “利润分配” 及调整盈余公积等步骤。 非前期差错,在当期产生,计入 “营业外支出”。 执行《小企业会计准则》:不论何时产生,都直接计入 “营业外支出”。 答

应收账款只显示本年累计的借方,且为负值,最后期末余额为0.是表示去年有欠账,今年平账了吗
答: 您好,应付账款在借方为负数的话,那就相当于他是在贷方有数,那就说明你欠款,然后,今年还完了,就是你说的那个意思。
金蝶迷你版,数据初始化,年中建账,需要录入本年累计(借和贷方)发生额,期末余额是吧?例如,6月份建账,那么需要将5月份的累计发生额,5月末的余额输入。但,如果应收账款借方100万,贷100万余额未0,那么就输入借/贷方累计发生就可以了?本年累计借/贷方累计发生均没有,只有上年结转的余额,那么就只输入该期末余额?这样对不??谢谢
答: 你好!是的。就是这样的了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师应收应付账款用不用本月合计本年累计啊
答: 您好 可以合计出来,方便统计。

