送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-16 12:09

这三个应该是应付账款我用成应付职工薪酬了,然后刚刚一个老师交我的我不明白红字冲,在快帐里怎样做,

追问

2017-01-16 12:11

都需要调整

邹老师 解答

2017-01-16 12:07

你好,是错误的是  借:应付职工薪酬 贷:应付账款 
正确的是  借:应付职工薪酬 贷:现金 
然后做调整分录吗

邹老师 解答

2017-01-16 12:11

是上面我说的哪种情况需要调整吗

邹老师 解答

2017-01-16 12:12

你好,调整思路是把原来错误的冲回,然后做一笔正确的 
或者就一笔做个综合调整分录

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你好,是错误的是 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 正确的是 借:应付职工薪酬 贷:现金 然后做调整分录吗
2017-01-16 12:07:19
你好,是不是明细科目使用有误啊
2017-06-21 10:21:50
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好 借;库存现金 贷应付职工薪酬 300 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 300
2018-09-04 11:24:01
应付职工核算不准确 按工资为基数交的各项税费也不准确
2020-06-04 12:40:42
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