老师好,我在11月1日缴纳了9月份欠缴的应纳增值税额,现在申报增值税主表第30行的 本期缴纳上期应纳税额 中填写缴纳的欠税款吗?这个“本期”代表10月还是11月?
月下独享
于2021-11-02 10:12 发布 816次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-11-02 10:14
同学你好
这个是十月哦
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同学你好
这个是十月哦
2021-11-02 10:14:49
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
你好,是的
如果有预交税款,可以扣除
2016-12-19 09:34:57
你好!
根据34栏缴纳增值税额(本期应补退税额)
2018-08-12 19:03:04
你好,是你未交的增值税额
2018-03-23 09:07:07
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月下独享 追问
2021-11-02 10:15
朴老师 解答
2021-11-02 10:20