老师,早上好!请问一下:18年的装修款入账当时是入了预付款,今年2月份要做评估入了成本也补回18年至今摊销费,一直没有发票回来,现在有了专用发票回来了,应该怎么做呀?
lili.HU
于2021-11-02 10:31 发布 794次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-11-02 10:40
你好,冲红你原来做成本的分录,然后按发票再做一笔
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你好; 你们这个 待摊费用是什么业务发生的; 这样好判断
2022-05-30 09:44:37
你好,现在每月就是5万
借管理费用5
贷累计摊销5
2022-02-23 10:48:25
你好,冲红你原来做成本的分录,然后按发票再做一笔
2021-11-02 10:40:00
借 预付账款 贷银行 后面按月分摊
2020-07-08 15:05:58
你好,可以分次摊销,比如分两次摊销
2019-11-27 17:34:01
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