APP下载
唐
于2022-05-30 09:43 发布 900次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-05-30 09:44
你好; 你们这个 待摊费用是什么业务发生的; 这样好判断
唐 追问
2022-05-30 09:48
110变电站运营维护费,是计入到制费-安环费里面的
meizi老师 解答
2022-05-30 09:51
你好; 那你们确实是11-12月的费用; 可以分摊的;只是没有发票 汇算之前给你即可 ;到时也可以税前扣除的
2022-05-30 09:55
那么今年收到的发票借方是什么呢,如果还是借待摊费用,那待摊费用余额就多出来了,正好是去年的11-12月的待摊
2022-05-30 10:03
假设,这笔业务的日期是2021.11-2022.1月的,所以去年的业务:借制费4元,待摊4元,今年收到发票7元,借:待摊费用6元,进项税1元,贷应付账款7元,如果这样做,待摊费用余额会多出来4元,我困惑的是这里,这样不平啊,待摊其中2个月已摊掉了
2022-05-30 10:05
你好; 你收到的发票 ; 发票日期是多久的 ? 你21年的业务; 待摊费用都是 按实际金额来处理的吗
2022-05-30 10:11
发票日期是2021.11-2022.1月的,开票日期是2022.5.13,21年待摊费用是按未税金额除以3,分3期摊的
2022-05-30 10:15
你好; 那你就红冲之前分录 ; 然后走 按照 发票来做账
2022-05-30 10:19
去年的,都结转损益了,今年这么做不影响利润吗
2022-05-30 10:25
你好; 会走以前年度损益调整科目来处理的。 不是直接处理
2022-05-30 10:27
老师您好,具体的分录是怎么写的呢,麻烦帮忙写一下,谢谢谢谢
2022-05-30 10:32
你好; 你制造费用 结转了吗 ?
2022-05-30 10:33
结转了的,老师
2022-05-30 10:38
你把之前分录 挨着发给我看看。 我看怎么处理 ; 你啥准则的; 你货物销售了吗
2022-05-30 10:55
好的,我截图出来
2022-05-30 11:01
老师您 好,还有一张凭证
2022-05-30 11:02
你好; 借制造费用负数贷待摊费用负数 ; 两笔都是这样红冲; 然后做 :借 生产成本 负数 贷制造费用负数 ; 借 以前年度损益调整负数贷生产成本负数 ; 结转 :借利润分配-未分配利润负数贷以前年度损益调整负数
2022-05-30 11:24
好的,谢谢老师,耐心解答,已解惑,
2022-05-30 11:30
没事的; 希望能帮到你 ; 满意请给予评价
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 317621 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
唐 追问
2022-05-30 09:48
meizi老师 解答
2022-05-30 09:51
唐 追问
2022-05-30 09:55
唐 追问
2022-05-30 10:03
meizi老师 解答
2022-05-30 10:05
唐 追问
2022-05-30 10:11
meizi老师 解答
2022-05-30 10:15
唐 追问
2022-05-30 10:19
meizi老师 解答
2022-05-30 10:25
唐 追问
2022-05-30 10:27
meizi老师 解答
2022-05-30 10:32
唐 追问
2022-05-30 10:33
meizi老师 解答
2022-05-30 10:38
唐 追问
2022-05-30 10:55
唐 追问
2022-05-30 11:01
meizi老师 解答
2022-05-30 11:02
唐 追问
2022-05-30 11:24
meizi老师 解答
2022-05-30 11:30