- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-02 16:48
这个是用在哪里的,买来销售的吗。
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这个是用在哪里的,买来销售的吗。
2021-11-02 16:48:40
跨月红冲电子发票:原来收入分录 不变,金额负数 ,红冲后再开正确的发票 按发票做收入的常规分录 就可以了
2020-07-06 08:44:21
你好,可以抵扣的
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-10-16 17:23:02
同学,你好
借:预付账款
贷:银行存款
2020-07-07 08:45:11
您好,先做预付账款,借预付账款贷银行存款,当期可以先暂估费用,借相关成本费用,这科目,贷预付账款暂估,你回来发票时在红冲暂估这个分录,按照发票金额入账
2020-07-07 15:58:20
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