送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-11-03 11:47

你好,具体是什么原因?后期差额不给开了吗?

心如止水 追问

2021-11-03 12:19

我们实际的成交价低于开票金额,开票金额是以税局的评估价开的现在我想知道这两者的差异金额应该如何账务处理。

心如止水 追问

2021-11-03 12:20

支付金额低于开票金额。

耿老师 解答

2021-11-03 13:08

你好,按发票金额计入固定资产原值。差额计入营业外收入。

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相关问题讨论
你好,具体是什么原因?后期差额不给开了吗?
2021-11-03 11:47:41
借库存商品贷银行存款
2020-08-03 13:20:11
你好,如果是委托你就只是代收代付啊 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2021-05-27 22:43:49
你好购买方按实际支付的金额计入预付账款就可以了。
2023-03-28 15:40:47
你好,记招待费,借销售费用招待费贷银行存款。严格来说,需要给他申报个税的。
2020-01-08 12:03:59
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