- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,根据本年利润的期初余额录入就是了
2017-01-17 11:45:51

你好,一般情况下是反结账,反审核,到18年去修改相应的凭证数据。你们是账做错了还是报表填错了。
2019-07-22 17:02:17

你好,根据结转之前本年利润的期末余额做这个分录
借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润
或相反分录
2018-01-04 22:12:01

你好,你有点击重算按钮吗?
2021-10-09 14:32:00

未分配利润就一个科目哪有年初未分配利润编码
2019-11-15 13:44:26
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