老师你好,我现在在做10月份的账,但是有些供应商我们10月底付了款,但是他们开的专用发票是11月份的,那我做账是要怎么做
Pony♚Boy 🌹
于2021-11-04 10:30 发布 745次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-11-04 10:31
你好,可以10月份,借银行存款 贷预收账款 11月份在入库存商品
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你好,可以10月份,借银行存款 贷预收账款 11月份在入库存商品
2021-11-04 10:31:12
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你好。按照发票金额做账,不收的款,转到营业外收入
2022-01-05 14:23:40
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你好,需要登报,声明遗失,办理丢失证明,然后用复印件认证入账
2018-08-15 17:14:16
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你好
对方货物到了吗
正常开发票不需要提供其他的证明
2021-10-10 17:03:25
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开专用发票加10%,如果是谈的不开票的金额是5000元的话,那么开具专用发票需要的钱就是5000*1.1=5500元
只会钱增加,不可能用5000/0.9
如果是谈好开专用发票的总金额是5000元的话,那么假定税率是10%的话,销售额就是5000/1.1,税额是:5000*10%/1.1
2019-05-05 16:43:21
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2021-11-04 10:33
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2021-11-04 10:33