送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-01-17 14:05

我们是分三个阶段付款,现在是第一阶段,不用等全部付款完再计入待摊费用吗?第一阶段付款是收到了40000的普票,这40000不用计入待摊费用吗?为什么直接计入了管理费用,不是应该分期摊销吗?后期计入管理费用之后,二级科目是开办费还是什么?

骆文佳 追问

2017-01-17 14:12

第二个问题没回,就是为什么直接计入管理费用的办公费,而不计入待摊费用?这个可以一次性摊销吗,不用说分几年摊销

袁老师 解答

2017-01-17 13:56

如果两个连一起的时候,等发票到了,借:待摊费用,贷:预付账款

袁老师 解答

2017-01-17 14:07

不用,到一笔计入一笔,摊销分录是借:管理费用贷:待摊费用,办公费

袁老师 解答

2017-01-17 14:13

都摊销吧,弄一致吧

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相关问题讨论
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
你好 这是2000是消费的还是冲值 的 ?
2020-05-14 10:08:27
您好!第二个月借:管理费用120 贷:预付账款120
2016-10-22 10:23:04
你好 退的把你之前多计提和缴纳的分录冲回来 借管理费用负数贷应付职工薪酬负数 借银行存款贷应付职工薪酬
2019-08-13 11:05:30
是的,这个管理费用这个分录你按月做就可以
2019-07-04 17:48:55
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