上午提的那个电商的问题,你回复是借:待摊费用,贷:银行存款,借:管理费用贷:待摊费用 ,第一阶段的支付你回复是借:预付账款90000,管理费用40000,贷:银行存,80000,现金50000那要怎样将这两个分录合在一起呢,什么时候做这个
骆文佳
于2017-01-17 13:54 发布 1195次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-01-17 14:05
我们是分三个阶段付款,现在是第一阶段,不用等全部付款完再计入待摊费用吗?第一阶段付款是收到了40000的普票,这40000不用计入待摊费用吗?为什么直接计入了管理费用,不是应该分期摊销吗?后期计入管理费用之后,二级科目是开办费还是什么?
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你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
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你好 这是2000是消费的还是冲值 的 ?
2020-05-14 10:08:27
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您好!第二个月借:管理费用120 贷:预付账款120
2016-10-22 10:23:04
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你好 退的把你之前多计提和缴纳的分录冲回来 借管理费用负数贷应付职工薪酬负数 借银行存款贷应付职工薪酬
2019-08-13 11:05:30
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是的,这个管理费用这个分录你按月做就可以
2019-07-04 17:48:55
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