送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-04 10:48

你好 ;  车辆没有在建工程的说法的 ; 你   如果还没有收到车辆先支付的 挂应付账款挂着   

豆豆 追问

2021-11-04 10:52

老师,车已经收到了,10月份交了购车款,开了专票,也认证并抵扣了进项税,但是车辆购置税是在11月份交的,请问,10月份和11月份的分录,分别怎么做?

meizi老师 解答

2021-11-04 10:54

你好; 10月做暂估 ; 你10月知道 购置税的金额吗?   

豆豆 追问

2021-11-04 11:01

车辆购置税的金额现在知道了,那10月份就做,借:固定资产-暂估(车款+购置税),贷:银行存款(车款),应付账款-暂估?假设10月份,车子是100元,进项税是13元,银行存款支付了113元;11月份 交了购置税10元,烦请老师帮着写一下10月份和11月份的分录,谢谢!

meizi老师 解答

2021-11-04 11:02

你好 ;     那你就暂估入账 ; 然后11月知道了金额  就直接红冲暂估 按实际做账即可 ;     借:固定资产-暂估(100+购置税),进项税13贷:银行存款(113),应付账款-暂估  ;         购置税自己计算按10%计算 ;  11月做 :把10月份了全部红冲了。然后按发票 和购置税重新做一遍即可 ;  

豆豆 追问

2021-11-04 11:07

老师,从12月份开始计提折旧是吧?

meizi老师 解答

2021-11-04 11:08

你好;  你10月收到了 车辆了。 11月折旧哦 。 只是 你11月才收到发票而已   

豆豆 追问

2021-11-04 11:11

老师,那10月份,已经认证并抵扣了进项税,11月份红冲10月份的分录,再做一份按发票和购置税的分录(金额相同),这样可以的是吧?我纠结的就是 进项税已经抵扣了,这样做有没有啥问题?

meizi老师 解答

2021-11-04 11:12

你好 ;     是的。 也可以的;  这个不影响的  

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