
老师,年底到了,想做几笔应收款坏账,这个只要说明原因就可以了吗?坏账以前不计提的,直接做借坏账损失,贷应收账款,是吗
答: 您好,一般情况下,说明原因,老板签字就行了。直接做,借:营业处支出-坏账损失,贷:应收账款。
老师,年底到了,想做几笔应收款坏账,这个只要说明原因就可以了吗?坏账以前不计提的,直接做借坏账损失,贷应收账款,是吗
答: 您好,一般情况下,说明原因,老板指示就行了。直接做,借:营业处支出-坏账损失,贷:应收账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提应收账款的坏账是是用资产价值准备还是信用减值损失?
答: 你好 根据最新准则是用信用减值损失来处理的 ,2019年开始使用信用减值损失科目

