送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-01-17 15:04

我们三期好像300000左右,第二阶段付100000,第三阶段付70000,你能写个全的分录给我参考吗,要怎么做才好,因为我在学堂也问过其他老师,其他老师就说按上面的来

骆文佳 追问

2017-01-17 15:41

APP不转手,自己用,分录要怎样才能连到一起, 预付账款90000,研发支出40000,贷:银行存,80000,现金50000, 等下个月收到剩余票后借 待摊费用90000 贷预付账款90000 借研发支出90000 贷待摊费用90000 ,无形资产这个科目在什么时候加进去,那前面的摊销分录是不是不合适写了

笑笑老师 解答

2017-01-17 14:53

您好,这样处理不妥当。APP应按无形资产核算,应计入研发支出。完工后转入无形资产。

笑笑老师 解答

2017-01-17 15:13

您好,只是把管理费用办公费换成研发支出就可以了。30W的APP记入无形资产核算,您想想,要是当您计入费用了,到时把这个APP转手了,您怎么核算?

笑笑老师 解答

2017-01-17 15:46

您好,我只是打个比方,这个入无形资产。入费用 ,说不定,税务局还让您调账。收到发票,再借研发支出,贷记预付账款啊。

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