老师,我这个月交的取暖费,需要从下月开始摊销,会计分录怎么做
正青春
于2021-11-04 20:51 发布 2182次浏览
- 送心意
荣荣老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好同学,
借 管理费用-取暖费
贷 长期待摊费用/预付账款
2021-11-04 20:58:42

计提时借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬福利费
实际发放时
借 应付职工薪酬福利费
贷 银行存款。
2019-04-13 16:10:18

借预付账款,贷银行存款
借管理费用,贷预付账款
2019-12-04 22:04:08

您好,借 应付账款 取暖费 贷 银行存款 然后每月摊销 借 管理费用等 贷 预付账款 取暖费
2019-12-04 22:16:25

你好!
交纳时
借:以前年度损益调整(10,11,12月份)
待摊费用(1-4月份)
贷:银行存款
2019-01-27 18:06:59
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