送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-11-05 01:47

你好题目要求做什么

暖暖老师 解答

2021-11-05 08:12

1借其他应收款800
贷库存现金800

暖暖老师 解答

2021-11-05 08:13

2.借制造费用1440
贷银行存款1440

暖暖老师 解答

2021-11-05 08:13

3.借管理费用400
制造费用310
贷银行存款710

暖暖老师 解答

2021-11-05 08:13

4.借库存现金35000
贷银行存款35000

暖暖老师 解答

2021-11-05 08:14

借应付职工薪酬35000
贷库存现金35000

暖暖老师 解答

2021-11-05 08:14

5.借生产成本-A产品42000
-B产品14000
制造费用4000
管理费用6000
贷原材料66000

暖暖老师 解答

2021-11-05 08:15

6.借制造费用910
贷库存现金110
其他应收款800

暖暖老师 解答

2021-11-05 08:16

7借生产成本-A产品15000
-B产品5000
制造费用8000
管理费用7000
贷应付职工薪酬35000

暖暖老师 解答

2021-11-05 08:16

8.借制造费用7500
管理费用1500
贷累计折旧9000

暖暖老师 解答

2021-11-05 08:17

第二个题目
制造费用金额合计是
1440+310+4000+910+8000+7500=22160
A产品分配22130*15/20=16597.5
 B产品分配22130*5/20=5532.5

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你好题目要求做什么
2021-11-05 01:47:26
借:管理费用 1700 库存现金300 贷:其他应收款 2000
2021-12-22 23:12:16
你好 预借差旅费 借;其他应收款 贷;库存现金等科目 报销差旅费 借;管理费用——差旅费 贷;其他应收款
2018-11-29 08:54:10
你好 :(1)3日,从开户银行提取库存现金5000元备用。 借:库存现金,贷:银行存款  (2)5日,出租包装物收入库存现金(租金)700元。 借:库存现金 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (3)6日,销售商品货款800元,增值税128元,共计收入库存现金928元。 借:库存现金 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (4)7日,开出现金支票提取现金110,000元,备发工资。 借:库存现金,贷:银行存款  (5)8日,以库存现金发放职工工资110,000元。 借;应付职工薪酬,贷:库存现金 (6)10日,管理部门职工刘雯出差预借差旅费3,000元,以现金付讫。 借;其他应收款,贷:库存现金 “(7)11日,职工黄旭报销购买办公用品费260元,以现金付讫。 借;管理费用,贷:库存现金 (8)12日,在库存现金清查中,发现库存现金较账面余额多出32元。 借:库存现金,贷:待处理财产损益 (9)13日,经反复核查,上述库存现金长款原因不明,经批准转入有关账户。 借;待处理财产损益,贷:营业外收入 (10)15日,职工刘雯出差回来报销差旅费2,800元,交回剩余现金200元。 借;管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (11)24日,在库存现金清查中,发现库存现金较账面余额短缺50元。 借:待处理财产损益,贷:库存现金 (12)26日,经查,上述库存现金短缺属于出纳李伊的责任,应由其赔偿。 借;其他应收款,贷;待处理财产损益 (13)28日,收到出纳李伊赔款50元。 借;库存现金等科目,贷:其他应收款  (14)30日,以现金支付医务室购买的药品费用900元。 借:应付职工薪酬—福利费,贷:库存现金
2022-12-03 11:26:08
您好,就直接记入管理费用/销售费用工资就成
2024-07-16 14:40:58
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