送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-05 10:08

你好; 这个豆油你们是要视同销售处理的 ;计入销售费用来核算 

红鲤鱼 追问

2021-11-05 10:12

这样做分录吗,购进时借库存商品,贷银行存款,赠送时借销售费用,贷其他业务收入,袋应交税金费应交增值税是吗

meizi老师 解答

2021-11-05 10:12

你好;     是的。 就这样处理的

红鲤鱼 追问

2021-11-05 10:13

按照销售商品来处理,13%税率是吗?

meizi老师 解答

2021-11-05 10:16

你好; 是的。按照13%来处理的 

上传图片  
相关问题讨论
预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
2023-10-10 16:13:50
管理费用,办公费就可以。
2022-11-22 11:04:23
你好同学,需要分摊4个月
2022-10-26 16:14:26
同学,你好 恩恩,需要的
2021-10-26 16:47:34
你好,全部计入工资一起计算缴纳个人所得税 
2021-10-21 17:53:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...