送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-01-18 10:13

具体的分录要怎么做?谢谢老师

一米阳光 追问

2017-01-18 10:35

已经交过了

一米阳光 追问

2017-01-18 11:00

因发放工资和计提社保时科目不一致,计提时用了应付职工薪酬的应付职工工资和应付职工薪酬的社会保险,发放工资只用了应付职工薪酬的应付职工工资,导致现在应付社会保险那里借方有余额。跨年了不知道该怎么弄?

袁老师 解答

2017-01-18 10:09

通过以前年度损益调整吧

袁老师 解答

2017-01-18 10:16

你这个是没有交社保还是

袁老师 解答

2017-01-18 10:38

哦,你把交社保往来冲平就好了

袁老师 解答

2017-01-18 11:11

借:应付职工薪酬--应付社会保险,贷:付职工薪酬--应付职工工资

上传图片  
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...