送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-11-05 11:55

你好 ,不需要怎么处理,还是各自正常粘在记账凭证后面

会计学员 追问

2021-11-05 12:01

错误的已经记账,收回来的两联放在记账凭证后面就可以了吧

小云老师 解答

2021-11-05 12:10

是的,你的理解是正确的

会计学员 追问

2021-11-05 14:14

好的谢谢老师

会计学员 追问

2021-11-05 14:15

还有应收账款现在余额是借方负数,是不是我们欠别人的发票未开

小云老师 解答

2021-11-05 14:24

平台原则上一问一答,不同问题麻烦另开一个提问的,谢谢

会计学员 追问

2021-11-05 14:33

好的知道了

小云老师 解答

2021-11-05 14:38

嗯嗯,祝你工作顺利

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相关问题讨论
你好 ,不需要怎么处理,还是各自正常粘在记账凭证后面
2021-11-05 11:55:55
您好!是的。你们开。他们申请红字信息表,给你们,然后你们开发票
2022-04-08 14:47:26
你好 采购方填写红字信息表 销售方开红字发票,做原来一样的分录 金额负数 附表于做进项转出
2020-01-13 15:27:21
你好,如果对方认证了只能对放开红字信息表给你,你才能开负数发票
2018-12-13 09:52:24
你好,由购买方或销售方申请开具红字发票,税局审批了,根据通知单号开具负数发票冲销
2016-12-19 10:18:45
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