12月份申报11月份增值税时税务局要让纳税,就在未开发票销售额那栏填了数字缴了增值税,这部分增值税账务要处理在哪个月份里?且12月份的时候又把11月份未开销售发票的金额已经开出去了,这笔账该怎么写会计分录?
科
于2017-01-18 12:06 发布 911次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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在11月做账务处理,在12月红字冲11月分录,再做,借:应收账款 贷:主营业务收人 应交税费
2017-01-18 12:59:07

开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
2019-05-30 13:53:59

你好,是有无票收入申报吗
2019-04-16 09:14:42

你好,请问你们是小规模纳税人还是一般?
2018-07-05 09:38:39

借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
2018-09-13 09:52:52
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