送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-05 15:20

你好; 成本没有变化的话; 就别去红冲成本分录 。 直接红冲收入 在做一笔收入就行了。   

爱吃鱼大脸猫 追问

2021-11-05 15:24

噢噢好的谢谢

爱吃鱼大脸猫 追问

2021-11-05 15:25

客户退回的开红字信息表的那两联错的发票,是不是跟负数发票放在一起的?

meizi老师 解答

2021-11-05 15:26

你好;   是的。 跟你红字发票一起做账   

爱吃鱼大脸猫 追问

2021-11-05 16:03

11月去勾选平台勾选10月税期的发票,我可以勾选11月开过来的进项票麽

爱吃鱼大脸猫 追问

2021-11-05 16:03

就是日期是11月开的,我这个月勾选发票的时候能不能勾选的

meizi老师 解答

2021-11-05 16:05

你好 ;  不能的; 因为你报10月的增值税。 你 不能勾选11月来抵扣10月增值税的。 可以用10月的发票日期 和10月之前来抵扣抵扣的 

爱吃鱼大脸猫 追问

2021-11-05 16:09

噢噢,那11月开的未付款未勾选的发票,我能记在10月份的账里面麽?怎么记分录?

meizi老师 解答

2021-11-05 16:12

你好 ;   你11月收到的发票   11月入账哈   

爱吃鱼大脸猫 追问

2021-11-05 16:16

噢噢知道了

meizi老师 解答

2021-11-05 16:16

你好; 没事的; 希望能帮到你

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你好; 成本没有变化的话; 就别去红冲成本分录 。 直接红冲收入 在做一笔收入就行了。   
2021-11-05 15:20:58
如果你们销售了,结转了成本,直接冲你的主营业务成本。
2020-04-09 09:15:34
您好,不需要结转。如果结转,借:应交税费-应交增值税-销项,负数11055.58,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,负数11055.58。同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,负数11055.58,贷:应交税费-未交增值税,负数11055.58。
2017-02-07 10:19:31
你好,退货部分的成本可以不结转
2019-08-13 20:20:20
同学,你好 嗯嗯,是的
2021-09-24 10:32:26
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