送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-06 10:22

你好
开的发票什么业务的

花开彼岸 追问

2021-11-06 10:23

是贴现息的发票

花开彼岸 追问

2021-11-06 10:24

每一笔贴现时按贴现息做了分录,汇总发票如何入账处理

花开彼岸 追问

2021-11-06 10:27

或者是贴现时做分录,先把贴现息记作其他应收款,收到发票以后再借记财务费用贷记其他应收款

郭老师 解答

2021-11-06 10:32

借银行存款、财务费用,贷应收票据。
发票到了之后,借应收票据借财务费用,负数
借财务费用贷应收票据。

郭老师 解答

2021-11-06 10:32

可以的
你用其他应收款代替可以的。

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