老师您好,请教一下,我公司销售10000元货物,购买方10月29日给我们打款15000元,10月31日我们给开发票10000,我们又给对方打款5000元,这账分录该怎么做,谢谢
࿇࿄向却卓玛࿄࿇
于2021-11-08 10:55 发布 629次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2021-11-08 10:56
你好!这。。。实际上属于虚开啊。你要做,就按15000来入账了
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你好!这。。。实际上属于虚开啊。你要做,就按15000来入账了
2021-11-08 10:56:37
意思是后期也不会给你开票??
2019-05-15 00:49:30
肯定补开不了,销售方已经纳税申报了。
2015-10-21 11:33:17
你好!你们可以确认无票收入
2020-02-08 13:34:10
您好!这样是可以开的。。。。
2016-03-29 13:40:09
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࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 追问
2021-11-08 14:17
宋生老师 解答
2021-11-08 14:20