老师,你好,研发支出-费用化支出科目月末必须要结转 问
您好,是的,这个是要费用化的 答
请教老师,有现金流量编制模版嘛,就是根据已经有公 问
你好这个没有,因为根据这两个表是不能够直接得到现金流量表的。 答
您好,出口退税会计人员工资、社保不在出口退税企 问
你他是兼职的吗?如果是兼职的,社保不在这里也可以,但是不发工资是什么原因?因同一个职工,他在其他的公司有工资的情况下,有社保,你们单位就给他交不了社保。这么解释就行。 答
老师,公司为小规模,24年收到个人开的普票7万(技术服 问
你好,你是按劳务交的个税吗? 答
老师您好!2024年12月我用了以前年度损益调整科目, 问
您好,以前年度损益调整 结转到未分配利润,然后我们 要更正23年年报,23年期末数变更,这样24年期初也要变更,这样就能负债表和利润表勾稽上 答

付工程款,合同上的单位和付款单位不一致,怎么办?谢谢
答: 你好,不一致的原因是什么
付工程款,合同上的单位和付款单位不一致,可以吗?
答: 你们这个啥情况,是不是三角债务?不过需要有协议证明 不是,那这个不能,需要保持一致
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,我们跟施工单位付了一笔工程款,因为还没到合同付款节点所以工程部同事在内部的付款审批单上面申请理由写的是借款,领导已经同意并吩咐该笔借款到付款时间时再充当工程款,但是对方单位开的收据写的收款理由是工程款,请问两个单据付款理由不一样可以入帐吗?该怎么调整呢
答: 直接按工程款入账处理。比如平时借款5万元,等下一次付工程款审批是80万元,那么我付工程款时,会扣减平时借支款5万元,按75元支付工程款,合计就是审批的工程款80万元了。

