8月份开错客户纳税号,现在拿回来,冲红打印红字专票,然后再根据之前开一个一模一样的发票,只是税号改正确了,这个月会不会多交税?我这边是根据进项发票来填开的,之前的都已经抵扣了
兴奋的果汁
于2021-11-09 11:34 发布 658次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 ; 你是月报还是季报的? 月报的话 你现在红冲了 在做 开。 金额不变的话 之前报税了 就不用多缴纳税费的
2021-11-09 11:36:11

是的
这种情况下,你可以要求对方企业给你开发票的时候分开来看。
2022-02-11 08:25:40

没有影响的,他这个月进项转出再认证就可以
2020-01-16 21:48:34

销售方开始出去普通发票,与可不可以抵扣进项没有必然的联系。
2016-03-28 13:20:10

需要缴纳货款*13%的税款 你要取得这个发票不就可以抵扣税款了
2019-08-14 11:05:57
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