7月借银行存款900 贷主营业务收入180 其他应付款720,10月才和财务说此前单子取消转预收账款,那我是借主营业务收入180 其他应付款720 贷预收账款900吗。是内账
A 梦啊
于2021-11-10 10:21 发布 631次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,具体是什么样的业务导致这样的分录分录是没啥问题,还要看跟实际业务是否相符。
2024-08-01 13:23:14
你好,可以转为主营业务收入,分几次
2022-04-06 12:32:37
你好,同学。非常抱歉,没注意看您后面定向让阎老师,非常抱歉,不是有意要接手您这问题的。
你这退不退你在发生时都是按成本处理了,同时确认为应付处理。
如果不退,转营业外收入处理的。
2020-07-20 22:04:02
同学你好
确定成订金的,才是预收账款
定金还是担保款,还是在“其他应付款”
2020-06-30 14:48:21
您好,收据写代收房费并确认手续费收入
分录对的,但是缺少增值税的确认。
2020-06-17 13:30:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息