送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-21 13:33

老师我们是商场,他是业户,他的销售额每天都进我们账户,月末按比例给他返款,借应付账款1000贷其他应付款―电费1000对吗

追梦 追问

2017-01-21 13:53

可是会计以前做的电费就是借库存现金,贷其他应付款,没有做过费用,老师详细的讲讲好吗

追梦 追问

2017-01-21 14:04

是的,老师到底计入费用好还是不计入费用好呢?如果计入费用的话不是能减少利润吗?还是太多怕到时候调增啊,电费是根据什么扣除的?谢谢

王雁鸣老师 解答

2017-01-21 13:27

您好,如果是一般企业的话,分录,借:应付账款,1000元,借:管理费用-水电费,负数1000元。如果是物业管理公司的话,分录,借:应付账款,1000元,贷:其他业务收入,1000减税金,应交税费-应交增值税,1000*增值税率/(1+增值税率)

王雁鸣老师 解答

2017-01-21 13:36

您好,如果贵单位是商场,那借:应付账款1000,贷:其他应付款―电费1000,是不对的,应该是,借:应付账款,1000元,借:管理费用-水电费,负数1000元。

王雁鸣老师 解答

2017-01-21 13:57

您好,是不是贵单位交电费的时候,也不记入费用,直接冲其他应付款啊,如果是的话,那原来的会计做的是正确的,那您就按您说的分录处理就行了。借:应付账款1000,贷:其他应付款―电费1000,

王雁鸣老师 解答

2017-01-21 14:10

您好,如果是代收代付的,最好还是记入其他应付款-电费吧。记入费用的电费是据实扣除的。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...