公司固定资产比较多的情况下,折旧计入管理费用,二 问
您好,管理费用-折旧费就可以 答
老师,请问应交增值税下的明细科目哪些需要在月末 问
销项,进项,进项转出等三级明细要结平,结转到未交增值税 答
老师,我们厂房租给别人了,电费也是承租方付的,但是 问
您好,可以开具电费发票的,视为你转售电 答
酒店后厨成本分析 问
酒店后厨成本主要包括直接成本(原材料、劳动力、能源)和间接成本(设备设施、易耗品、管理成本)。分析方法有对比分析(与预算、历史数据、同行业对比)和成本结构分析,通过这些来找出成本控制的关键点和优化方向。 答
上个月开给甲方的发票这个月需要红冲重开,影响上 问
你好,这个不影响上个月的。 答

老师,付了一半租金的钱,该怎么做账,用不用摊销?
答: 一般租金是好几个月的吗 是的话需要分摊 借预付贷银存 按月摊销借费用贷预付
先付租金,然后分6个月摊销,怎么做账?
答: 您好,先付租金收到发票时,借:长期待摊费用-租赁费,(应交税费-应交增值税-进项,一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。每月分摊时,借:管理费用-长期待摊费用摊销,贷:长期待摊费用-租赁费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
租金每月摊销13000,余额还有4334,本月该如何摊销做账
答: 你好 那你们之前总金额是多少 怎么最后一个月的金额会差别这么大


王雁鸣老师 解答
2017-01-21 16:02
王雁鸣老师 解答
2017-01-21 16:09