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于2021-11-11 08:36 发布 4293次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-11 08:42
你好,你的红字信息表在什么时间开的。
, 追问
2021-11-11 08:57
我上个月填的是异常凭证进项税额转出
2021-11-11 08:58
这个月在提交就这样了
郭老师 解答
2021-11-11 09:00
你好,你是什么原因进项转出?
2021-11-11 09:12
我们没有开红字发票信息。
2021-11-11 09:13
好,这里一般是不要填写的,你什么原因需要进项转出?
2021-11-11 09:19
当时我们的进销项不一致,然后就这样报的,调了一下
2021-11-11 09:20
你应该放到其他里面申报。
2021-11-11 09:21
你现在还能修改吗?不能修改的情况下,你看下能忽略这个提示吧。
2021-11-11 09:30
是不是我得强制申报,或者去大厅报
2021-11-11 09:32
哦对的是的是这么做的。
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企业买酒的进项税额不得抵扣,进项税额转出了。填增值税申报表进项税额转出里的哪一项?
答: 你截图给我,我看一下,或者你说我有哪几个项目
进项发票红字,进项税额填写在增值税税纳税申报表进项税额转出一栏吗?
答: 是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
税控盘的费用认证了,然后做了进项税转出,全额抵减了管理费,增值税申报主表上第14栏“进项税额转出”一栏还要填吗?
答: 你好!如果你做进项税额转出是需要填的。
借:应交税费—应交增值税—销项税额应交税费—应交增值税—进项税额转出贷:应交税费—应交增值税—进项税额应交税费—应交增值税—转出未交增值税(销项+进项转出-进项)老师这个分录对吗?我咋没看懂这个借方进项税额转出
讨论
增值税申报网申报免税 相应的进项税额转出 退税网不需要任何操作是吗
老师,查账发现去年12月的待认证进项税额转出时的金额写错了,实际应该是 借 进项税额 80 贷 待认证进项税额 80 但是,查到的分录是 借进项税额120 贷待认证进项税额120 。增值税申报是按实际认证的进项80申报的。 导致增值税申报后进项税额还有余额,该怎么处理
您好 我想问一下我们上个月申报增值税的时候填了个进项税额转出金额 然后这个月正常申报,但是申报不了,显示失败原因是异常凭证转出申报数据与实际不符,怎么弄
你好老师:上年度11月进项税额转出申报增值税时忘了填列了,今年补填可以吗?金额比较小1190元。
郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2021-11-11 08:57
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2021-11-11 08:58
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郭老师 解答
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