送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-11-11 15:27

你好, 不对是可以修改的

顺心的超短裙 追问

2021-11-11 15:29

他这个和我算出来差距有点大 

小云老师 解答

2021-11-11 15:29

没有关系,要填正确的数

顺心的超短裙 追问

2021-11-11 15:30

然后我们有一个税盘抵扣的钱440 这个该填在申报的什么地方呢

小云老师 解答

2021-11-11 15:32

在附表四第一项增值税税控系统专用设备费及技术维护费中填写本期发生额和本期实际抵减税额,本期实际抵减税额应小于或等于第三列的本期应抵减额。

附表四填写保存审核后,进入增值税纳税申报表,在第二十三栏输入应纳税额减征额的金额,与附表四中的本期实际抵减税额应一致。

顺心的超短裙 追问

2021-11-11 15:39

帮我看下
这样么

小云老师 解答

2021-11-11 15:42

是的,这样填写是正确的

顺心的超短裙 追问

2021-11-11 15:45

老师增值税纳税申报表是附表几啊?

小云老师 解答

2021-11-11 15:46

增值税纳税申报表是主表

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相关问题讨论
同学好,按实际的进项税和销项税填报,进项税大于销项税,产生流留抵税,
2020-03-27 10:59:01
你好 可以全勾选作为留底税额,也可以以后勾选认证的。
2020-05-15 12:35:46
申报时,附表2在8b填写,和10填写。
2019-07-04 16:14:41
你好,你要核对购进的是不是全是11%的税率才对。
2017-04-24 14:39:31
你好,红冲税额是90嘛
2021-11-13 16:54:39
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