12月有两张专票已做报销,但是未认证,今天认证了,那是不是12月这两张的计入费用多了税额的部分,需要在17年做以前年度损益调整,并转出未交增值税?
姚壮壮
于2017-01-23 14:06 发布 1237次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
做这个调整分录就是了
2017-01-23 14:07:25
你好,可以不处理的,也可以把销项转到转出未交增值税。
2020-04-17 17:35:31
你用的小企业会计准则还是企业会计准则,小企业会计准则不用以前年度损益调整科目。
一般纳税人要用未交增值税科目。
2017-07-17 21:37:17
你好借未交增值税,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷未分配利润
2021-07-05 13:10:07
额,未交增值税的账面数,我指的是科目余额表里的余额,发生额我做的都是与申报数据一致的
2017-11-08 16:51:19
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