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可爱的鸭子
于2021-11-12 10:25 发布 1125次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-12 10:27
你好在这个月可以补上的,你是几月份销售出去的。
可爱的鸭子 追问
2021-11-12 10:29
一年了,但是货都已经卖出去了
郭老师 解答
2021-11-12 10:30
你好,那你之前没有做成本吗?
做了收入,然后没有做成本,可以都在这个月补上。
2021-11-12 10:31
库存入在内了,票在外
2021-11-12 10:33
收入也没做成本也没做
你好,那你账上是但骨的吗?之前的分录怎么做的?
2021-11-12 10:37
我们有很多供应商,我们买这家一百多万的票用来单存的抵公司的进账了,现在才发现买的票库存出在了内,所以外是没有这家的库存。
2021-11-12 10:39
你好,那你之前做这笔收入的收入成本是怎么做的,你红冲了,然后用这个发票来做不就可以了。
2021-11-12 10:40
收入没有做啊
2021-11-12 10:42
一年了,但是货都已经卖出去了2021-11-12 10:29
你销售出去之后没有做收入吗?
2021-11-12 10:44
做在内了
2021-11-12 10:46
也就是内账做了外帐,没有做事吗?借库存商品贷,银行存款或者应付账款这个发票做到外帐。
2021-11-12 11:05
这批货的发票已经出在外用来抵公司的进项了
2021-11-12 11:06
你好,你的外账没有做,还用再抵扣别的地方了,这不矛盾吗?
2021-11-12 11:12
因为对方供应商进来的货我们分两个编码入库一个是22334 一个是22371,所以本应该是22371的票我们入在22334 ,但是22371这批货是在内出的
2021-11-12 11:15
正确的应该是怎么做。
正确的应该是22334做这个,但是你却做了22371是吗?如果是的话,之前的分录是怎么做的,需要红冲,然后再做正确的
2021-11-12 11:17
正确应该是要把22371入库在外账,现在就是缺这一批入库
2021-11-12 11:19
借库存商品贷,银行存款做这个,或者是预付账款、应付账款等。
2021-11-12 11:22
这样就是虚增一百多万的入库了
2021-11-12 11:25
你的22334红冲就是了。借应付账款贷库存商品。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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